1. Mua hàng
- Tiếp nhận đơn xin mua và kiểm tra lại từ các bộ phận (NVL, kỹ thuật, tiêu hao, hóa chất)
- Xử lý đơn hàng (Gọi điện, nhắn tin, hỏi thông tin các NCU… )
- Lập đơn hàng trình ký BGD xong gửi mail, zalo,... cho NCU và tạo đơn đặt hàng lên hệ thống Asort
- Xác nhận lại đơn hàng từ NCU phản hồi thông tin lại cho BP.
- Báo thông tin trực tiếp cho bộ phận liên quan làm đơn xin mua
- Lập biểu theo dõi số lượng đơn hàng đã xác nhận và số lượng nhập kho
- Kiểm tra số lượng, đơn giá trên phiếu nhập kho và hóa đơn của NCU trước khi chuyển cho kế toán
- Đối chiếu công nợ các NCU cuối tháng xuất hóa đơn chuyển cho kế toán
- Thông báo và làm việc với NCU khi hàng nhập về kho khi không đạt chất lượng.
2. Theo dõi vật tư mang ra ngoài sửa chữa máy móc
- Liên hệ và theo dõi những vật tư, CCDC mang ra ngoài sửa chữa.
- Hối thúc và báo cáo lại thời gian cho bộ phận liên quan.